第一部分 部门概况
一、主要职能职责
(一)部门职能
巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心是市政府直属的相当于正处级建制的事业单位。为全面宣传贯彻习近平生态文明思想、贯彻落实国家、自治区和市委政府关于乌梁素海流域生态综合治理相关法律法规、有关政策和决策部署。承担乌梁素海流域生态综合治理工作。
(二)部门主要职责
1.全面宣传贯彻习近平生态文明思想;贯彻落实国家和自治区关于乌梁素海相关法律法规和有关政策;
2.根据有关政策规定,负责编制和组织实施乌梁素海流域的总体治理保护规划和各类专项规划,并按照规划申报流域范围内(包括保护区红线内)的相关的治理项目;
3.按照总体治理保护规划和各类专项规划,协调、指导乌梁素海流域内对乌梁素海生态产生影响的各类建设项目;管理和组织实施乌梁素海保护区红线内各类建设项目;
4.组织、开展乌梁素海流域生态系统保护、修复和污染防治;协调配合相关部门开展乌梁素海生物多样性和鸟类保护等具体管理工作;
5.负责组织、协调相关部门开展乌梁素海各类资源调查和评估工作;协调相关部门开展乌梁素海生态系统环境质量监测工作;
6.协调、配合河灌总局开展生态补水工作,组织、协调落实乌梁素海生态补偿制度;
7.负责组织、指导、协调各相关部门和企业做好乌梁素海各类资源的综合整治、有序开发、科学利用和促进产业发展;
8.配合有关部门组织开展乌梁素海各类资源的科学研究,推广应用科研成果;
9.完成市委、政府交办的其它工作任务。
(三)机构设置
巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心设6个科级内设机构。
1.综合科
负责协助中心领导处理机关日常工作,对中心机关党建、政务、事务、文书、档案、保密、交办督办工作进行综合协调和管理;负责人力资源管理工作、财务管理工作、信访、工青妇工作。
2.项目规划科
负责编制乌梁素海流域的总体治理保护规划和各类专项规划;组织、协调各相关部门争取国家、自治区对乌梁素海关于湿地保护、生态补偿等相关政策及项目申报等工作。
3.生态保护科
负责乌梁素海区域生态系统保护、修复;协调配合相关部门开展乌梁素海生物多样性和鸟类保护等具体管理工作;协调相关部门开展生态补水工作;落实乌梁素海生态补偿制度。
4.污染防治科
负责组织开展乌梁素海各类资源调查和评估工作;协调相关部门开展乌梁素海生态系统环境质量监测、评估;做好乌梁素海流域污染防治的相关工作。
5.工程管理科
按照总体治理保护规划和各类专项规划,指导乌梁素海流域内对乌梁素海生态产生影响的各类建设项目;管理和组织实施乌梁素海保护区红线内各类建设项目。
6.产业发展科
负责开展乌梁素海各类资源的综合整治、有序开发、科学利用和促进产业发展; 组织开展对乌梁素海的科学研究,推广应用科研成果。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门决算包括:巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心本级决算。是全额财政拨款公益一类事业单位,本部门无下属单位。
2.中心本级及下设独立决算单位共有1家,其中:公益一类事业单位为1家,和上年一致。
中心编制数为36人,实有在编在册人员31名,是全额财政拨款公益一类事业单位。
从决算单位构成看,纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的决算单位共计1家,详细情况见表:
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心本级
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公益一类事业单位
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第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门2024年度收入、支出决算总计2371.56万元。与年初预算相比,收、支总计各增加1765.23万元,增长291.13%,变动原因:本年新增公开招聘人员,导致人员经费增加,另外有新增项目;与上年相比,收、支决算增加651.22万元,增长37.85%。其中:
(一)收入决算总计2371.56万元。包括:
1.本年收入决算合计2345.54万元。与上年相比增加653.23万元,增长38.6%。变动原因是2024年增加项目拨款收入。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,我部门不存在此项内容。
3.年初结转和结余26.02万元。与上年相比减少2.01万元,减少7.17%。主要原因是本年有上年度结转项目资金支出。
(二)支出决算总计2371.56万元。包括:
1.本年支出决算合计2368.25万元。与上年相比增加673.94万元,增长39.78%。主要原因是2024年增加项目支出。
2.结余分配0万元,上年为0万元,增加0万元,增长0%,我单位不存在此项内容。
3.年末结转结余3.31万元,上年为26.03万元,减少22.72万元,减少87.28%,主要原因是本年有上年度结转项目资金支出。
二、收入决算情况说明
巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门2024年度收入决算合计2345.54万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入2345.54万元,占100%;
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年经营收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门2024年度支出决算合计2368.25万元,其中:
基本支出517.74万元,占21.86%;
项目支出1850.52万元,占78.14%;
上缴上级支出0万元,占0%;
经营支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收支决算总体情况说明
巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门2024年度财政拨款收、支总决算总计2345.98万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加652.81万元,增长38.56%。主要原因是2024年有新拨入的财政拨款项目。其中:
本年收入2345.54万元,占99.98%。
年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款0.44万元,占0.02%。
五、一般公共预算支出决算情况说明
巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门2024年度一般公共预算财政拨款支出决算2345.52万元,上年决算为1692.72万元,与上年相比增加652.8万元,增长38.57%。具体情况如下:
(一)科学技术支出(类)
科学技术支出决算为88.7万元,与上年相比增加73.7万元,增长491.33%。其中:
1.技术研究与开发(款) 科技成果转化与扩散(项)。决算为88.7万元,与上年相比增长73.7万元,增长491.33%。变动原因:本年增加项目支出。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业决算数为55.03万元,与上年相比减少2.79万元,减少4.83%,其中:
1.人力资源和社会保障管理事务(款) 引进人才费用(项)决算为2万元,与上年相比增加0万元,增长0%。变动原因:本年与上年无变化。
2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。
决算5.82万元,与上年相比增加1.78万元,增长44.06%。变动原因:2024年退休人员增加。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。决算为40.52万元,与上年相比减少6.65万元,减少14.1%。变动原因:2024年增加转出和退休人员,所以导致支出减少。
4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),决算为4.79万元,比上年增加2.53万元,增长111.95%,变动原因是:2024年新增退休人员及转出人员,导致做实职业年金增加。
5.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。决算1.9万元,与上年相比减少0.45万元,减少19.15%。变动原因:2024年增加转出和退休人员,所以导致支出减少。
(四)卫生健康支出(类)
卫生健康类年决算数为27.42万元,与上年相比增加4.08万元,增长17.48%,其中:
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。决算为20.03万元,与上年相比增加2.87万元,增长16.72%。变动原因:2024年新增人员,所以导致支出增多。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。决算为7.39万元,与上年相比增加1.21万元,增长19.58%。变动原因:2024年新增人员,所以导致支出增多。
(五)节能环保支出(类)
节能环保类年决算数为2136.8万元,与上年相比增加651.93万元,增长43.9%,其中:
1.污染防治(款)水体(项)。决算为870万元,与上年相比增加870万元,增长100%。变动原因:2024年新增财政拨款项目。
2.自然生态保护(款)生态保护(项)。决算为1266.8万元,与上年相比减少218.07万元,减少14.69%。变动原因:2024年减少项目支出。
(六)住房保障支出(类)
住房保障支出决算数为37.55万元,与上年相比增加1.31万元。其中:
1.住房改革支出(款) 住房公积金(项)37.55万元,与上年相比增加1.31万元,增长3.61%。变动原因:2024年新增人员,所以导致支出增多
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算517.73万元,其中:
(一)人员经费488.18万元。主要包括:基本工资154.66万元、津贴补贴99.46万元、绩效工资59.62万元、机关事业单位养老保险缴费40.52万元、职业年金缴费4.79万元、职工基本医疗保险缴费20.03万元、公务员医疗补助缴费7.39万元、其他社会保障缴费1.9万元、住房公积金37.55万元、其他工资福利支出56.43万元、退休费5.82万元,上年人员经费决算为459.78万元,比上年增加28.4万元,增长6.18%,增加主要原因是:本年新增工作人员工资及经费、社保缴费。
(二)公用经费29.55万元。主要包括:办公费7.08万元、手续费0.02万元、差旅费4.2万元、培训费2.36万元、公务接待费0.18万元、水费0.75万元、电费1.58万元、邮电费0.75万元、取暖费1.76万元、物业管理费3.7万元、工会经费5.46万元、其他商品和服务支出0.08万元、委托业务费1.2万元、福利费0.43万元,上年公用经费27.75万元,比上年增加1.8万元,增长6.5%,增长主要原因是:本年新增人员及经费。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1827.78万元,其中:
(一)工资福利支出2万元。主要包括:津贴补贴,此费用为引进人才住房补贴,
(二)商品和服务支出1823.06万元。主要包括:办公费2万元、差旅费12.14万元、委托业务费1792.58万元、其他交通费用14.34万元、其他商品和服务支出2万元。
(三)资本性支出2.72万元。主要包括:办公设备购置2.72万元。
八、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门2024年度财政拨款“三公”经费预算为0.18万元,支出决算为0.18万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,本年无此预算内容;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,本年无此预算内容;公务接待费预算为0.18万元,支出决算为018万元,完成预算的100%。2024年度财政拨款“三公”经费支出决算0.18万元,与2024年预算无差异。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门2024年度财政拨款“三公”经费支出0.18万元,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.18万元,占100%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次,我部门不涉及此项内容。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,我部门不涉及此项内容。公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆,我部门不涉及此项内容。
公务接待费支出0.18万元。其中:国内公务接待费0.18万元,接待2批次,共接待16人次。主要用于来访人员接待。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次,我部门不涉及此项内容。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款预算及决算。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营决算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因本部门无国有资本经营预算财政拨款支出决算。
十一、项目支出决算情况说明
2024年,部门预算安排项目6个,实施项目6个,完成项目3个,项目支出总金额1827.78万元,其中:财政本年拨款金额1827.78万元,其他资金0万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门2024年度机关运行经费支出29.55万元,2023年机关运行经费27.75万元,比上年增加1.8万元,增长6.5%,增长主要原因是:2024年新增人员及经费。
十三、政府采购支出决算情况说明
巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门2024年度政府采购支出合计11.44万元,其中:政府采购货物支出3.94万元,2023年为9.01万元,比2023年减少5.07万元,减少56.27%,主要原因是:本年减少购买办公设备;政府采购工程支出0万元,比2023年增加0万元,增长0%,主要原因是:我部门不涉及此项内容;政府采购服务支出7.5万元,2023年为5.49万元,比2023年增加2.01万元,增长36.61%,主要原因是:2024年新增车辆维修和保养、车辆燃油费定点等服务。
十四、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台,
十五、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目6个,共涉及总资金1827.78万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%;
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心部门2024年度在决算中反映6个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目, 共6个项目的绩效自评结果。
1.专项业务经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为139万元,执行数为139万元,完成预算的100%,基本预算执行完成。项目绩效目标完成情况:完成了乌梁素海“十四五”规划及资源评估工作,为乌梁素海综合治理提供技术支撑和保障。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
2.《黄河流域典型湖泊水生态环境保护与污染防治治理研究与示范》项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88.79分。全年预算数为1.65万元,执行数为0.54万元,完成预算的32.72%。项目绩效目标完成情况:此项目2024年基本完成,项目剩余资金在2025年加快使用,确保项目顺利完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
3.人才引进租房补贴自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为乌梁素海生态修复、自然景观整体提升,做好“十四五”规划重点水生态项目及综合治理工作提供技术支撑和有利保障。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
4.《乌梁素海湖心区生态调控增殖放流》项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.72分。全年预算数为490万元,执行数为490万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目在2024年11月招标,11月底完成招标工作,项目资金于2024年底拨付,部分工作2025年继续开展。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
5.《乌梁素海水华(黄苔)应急处置专项业务经费》项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.5分。全年预算数为380万元,执行数为380万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目于2024年6月开始实施,2024年8月完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无
6.《乌梁素海水生态调控及黄苔治理项目》自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.27分。全年预算数为766.78万元,执行数为766.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)完成生态调控示范。(2)完成生态调控专用设备购置。(3)乌梁素海湿地生物多样性保护保险。(4)黄苔爆发应急处理技术试验5、项目基本在2024年完成,2025年处于验收阶段。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
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项目支出绩效目标表
|
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( 2024 年度)
|
|
项目名称
|
乌梁素海水华(黄苔)应急处置专项业务经费
|
|
主管部门及代码
|
巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心604001
|
实施单位
|
巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心
|
|
项目资金
(万元)
|
|
年初安排金额(万元)
|
|
年度资金总额
|
380
10
|
|
其中:财政拨款
|
380
—
|
|
其他资金
|
—
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
实际完成情况
|
|
消除乌梁素海区域内水面上的黄苔,控制藻类的繁殖速度,避免黄苔大面积、高密度爆发。
|
|
绩 效 指 标(90)
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
目标值
|
计量单位
|
分值
|
|
产出指标(50)
|
数量指标
|
水华黄苔处置
|
正向
|
大于等于
|
30000
|
亩
|
8
|
|
水华黄苔处置设备购置租赁
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
7
|
|
质量指标
|
水华黄苔处置
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
7.5
|
|
水华黄苔处置设备购置租
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
7.5
|
|
时效指标
|
项目完成及时率
|
正向
|
大于等于
|
100
|
%
|
5
|
|
项目完工时间
|
正向
|
大于等于
|
2024.12
|
天
|
5
|
|
成本指标
|
人工费
|
反向
|
小于等于
|
108.8
|
万元
|
2
|
|
维修保养费
|
反向
|
小于等于
|
21.3
|
万元
|
1
|
|
燃油费
|
反向
|
小于等于
|
41.56
|
万元
|
2
|
|
劳保工具
|
反向
|
小于等于
|
6.06
|
万元
|
0.5
|
|
设备租赁费
|
反向
|
小于等于
|
63
|
万元
|
1
|
|
购买黄苔清理船割草船
|
反向
|
小于等于
|
135.92
|
万元
|
2
|
|
保险费
|
反向
|
小于等于
|
3.36
|
万元
|
1
|
|
效益指标(30)
|
社会效益指标
|
树立地方政府良好形象促进地区生态价值提升
|
定性
|
|
提升
|
|
5
|
|
提升公众环境保护意识创造生态文明社会氛围
|
定性
|
|
提升
|
|
5
|
|
生态效益指标
|
减轻黄苔大面积暴发对对湖内的水生动物和栖息鸟类产生致病或致命影响
|
定性
|
|
逐渐改善
|
|
10
|
|
可持续影响
指 标
|
水生态环境明显改善
|
定性
|
|
逐渐改善
|
|
10
|
|
|
满意度
指 标(10)
|
服务对象
满意度指标
|
受益群众满意率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
10
|
|
项目支出绩效自评表
|
|
|
( 2024年度)
|
|
|
项目名称
|
乌梁素海水华(黄苔)应急处置专项业务经费
|
|
|
主管部门及代码
|
巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心604001
|
实施单位
|
巴彦淖尔市乌梁素海生态保护中心
|
|
|
项目资金
(万元)
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
0
|
380
|
380
|
10
|
100%
|
10
|
|
其中:财政拨款
|
0
|
380
|
380
|
—
|
100%
|
—
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算
|
项目于2024年6月开始实施,2024年8月份完成。
|
|
绩 效 指 标(90)
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标(50)
|
数量指标
|
水华黄苔处置
|
30000亩
|
30000亩
|
8
|
8
|
|
|
水华黄苔处置设备购置租赁
|
100%
|
100%
|
7
|
7
|
|
|
质量指标
|
水华黄苔处置
|
100%
|
100%
|
7.5
|
7.5
|
|
|
水华黄苔处置设备购置租赁
|
100%
|
100%
|
7.5
|
7.5
|
|
|
时效指标
|
项目完成及时率
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
项目完工时间
|
2024.12
|
2024.08
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
人工费
|
108.8万元
|
108.8万元
|
2
|
2
|
|
|
维修保养费
|
21.3万元
|
21.3万元
|
1
|
1
|
|
|
燃油费
|
41.56万元
|
41.56万元
|
2
|
2
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劳保工具
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6.03万元
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3.03万元
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1
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0.5
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设备租赁费
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63万元
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63万元
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1
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1
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购买黄苔清理船割草船
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135.92万元
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135.92万元
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2
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2
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保险费
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3.36万元
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3.36万元
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1
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1
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社会效益指标
社会效益指标
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树立地方政府良好形象促进地区生态价值提升
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提升
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提升
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5
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5
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提升公众环境保护意识创造生态文明社会氛围
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提升
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提升
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5
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5
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生态效益指标
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减轻黄苔大面积暴发对对湖内的水生动物和栖息鸟类产生致病或致命影响
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逐渐改善
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逐渐改善
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5
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10
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可持续影响
指 标
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水生态环境明显改善
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逐渐改善
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逐渐改善
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5
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10
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满意度
指 标(10)
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服务对象
满意度指标
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受益群众满意率
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90%
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90%
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10
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10
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总 分
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100
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99.5
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第三部分 名词解释
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:孙圆 联系电话:15847895007